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沐鸣娱乐2021年度部門決算

沐鸣娱乐2021年度部門決算

 

  錄

 

第一部分  沐鸣娱乐概況

一👈🏻、主要職能

二、部門基本情況

 第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二🧠、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八🏇🏽、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九👩‍👧‍👧、“三公”經費🕵🏿、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一🙋🏻、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二🦸🏿‍♀️、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五🙋🏼‍♂️、其他重要事項情況說明

 第五部分  名詞解釋


第一部分  沐鸣娱乐概況

 

一、主要職能

(一)主要職能

沐鸣娱乐於2002年3月經雲南省人民政府批準成立,其前身為玉溪農業沐鸣,始建於1956年6月🥐,位於玉溪市紅塔區研和街道辦事處向家莊41號,學院占地415.5畝👨🏼‍🚀。學院主要培養高等專科學歷農業人才和中專學歷煙草產業人才,促進農業和煙草產業發展𓀍。

(二)2021年度重點工作任務介紹

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入沐鸣娱乐2021年度部門決算編報的單位共1個🦜。其中👨‍💻:行政單位0個🧑‍🦽🗜,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編製及實有情況

沐鸣娱乐2021年末實有人員編製270人👱🏻‍♀️。其中:行政編製0人(含行政工勤編製0人),事業編製270人(含參公管理事業編製0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員259人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員64人。其中💪🏼:離休0人🧏🏼‍♂️👱🏽‍♀️,退休64人🙍🏻。

車輛編製6輛,實有車輛5輛。

第二部分  2021年度部門決算表

詳見附件

      沐鸣娱乐2021年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出🙋🏽‍♂️,《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據👨🏻‍🍼。沐鸣娱乐2021年度沒有國有資本經營收入,也沒有使用國有資本經營安排的支出🥒,故《國有資本經營預算財政撥 款收入支出決算表》無數據🧎‍➡️👩🏿‍🦰。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一🫱🏿、收入決算情況說明

沐鸣娱乐2021年度收入合計19,324.73萬元。其中:財政撥款收入13,412.49萬元,占總收入的69.41%;上級補助收入0.00萬元🦸,占總收入的0.00%🏋🏽‍♂️;事業收入3,673.04萬元(含教育收費3,673.04萬元)🧔🏼,占總收入的19.01%;經營收入0.00萬元🚣🏽‍♂️,占總收入的0.00%👨‍👧‍👧;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入2,239.20萬元👊,占總收入的11.59%。與上年對比總收入增加3,993.60萬元,增長26.05%,其中:財政補助收入增加1,924.00萬元🫂,增長16.75%,主要原因是由於增資人員經費增加🙏🏿,學生人數增加🏵,高職生均獎補資金項目撥款增加1,172.49萬元;事業收入增加1,055.37萬元🫶🏽,增長40.32%,主要原因是由於學生人數增加🚶🏻‍➡️,學費、住宿費收入增加;其他收入增加1,014.23萬元📛,增長82.80%,主要原因是由於今年高職學生擴招🏊🏿‍♂️,雲南省教育廳撥入的獎助學金隨之增加及貸款收入增加。

二、支出決算情況說明

沐鸣娱乐2021年度支出合計15,752.75萬元👍🏿。其中🥥:基本支出6,653.90萬元,占總支出的42.24%;項目支出9,098.84萬元💿🛗,占總支出的57.76%;上繳上級支出🤛🏿、經營支出🧜🏻、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%🦸🏼‍♀️🧏🏼。與上年對比支出總額增加3814.14萬元,增長31.95%,主要原因是由於學生人數增加,沐鸣辦學規模擴大👉🏽,導致公用經費及人員經費隨之增加。

(一)基本支出情況

2021年度用於保障沐鸣娱乐機關👨🏼‍🚒、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出6,653.90萬元。與上年對比增加681.46萬元,增長11.41%,主要原因是由於增資導致人員經費增加,學生人數增加,導致公用經費增加。包括基本工資🙋🏽‍♂️、津貼補貼等人員經費支出5,277.97萬元,占基本支出的79.32%👩🏻‍🎤。辦公費、印刷費👩🏻‍🏭𓀄、水電費⏲、辦公🤾🏻‍♂️,設備購置等公用經費1,375.94萬元,占基本支出的20.68%。

(二)項目支出情況

2021年度用於保障沐鸣娱乐機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標🧬,用於專項業務工作的經費支出9,098.84萬元。與上年對比項目支出總額增加3,132.67萬元,增長52.50%,主要原因是由於學生人數增加🦩,沐鸣辦學規模擴大,導致項目支出隨之增加🧑🏼‍✈️。

具體項目開支及開展工作情況如下:

1)玉溪農職院中等職業教育免學費專項資金

2021年中等職業教育免學費年初預算65.60萬元,實際預算執行40.47萬元,預算執行率為61.69%,通過該資金的使用促進了我校辦學規模的進一步擴大,改善了我校的辦學條件🧩,提升了我校的辦學水平,2021年我校學生就業率達到了90.00%以上 🗒,在校生規模突破了12,000人。

2)中等職業教育國家助學金專項資金

2021年中等職業教育國家助學金專項資金年初預算數為40.00萬元,實際預算執行6.90萬元,預算執行率為17.25%,通過該資金的使用,69人中職學生享受了助學金,資助率達到100.00%,貧困學生覆蓋率達到100.00%,減輕了貧困家庭學生的家庭負擔🧝🏽,促進了貧困學生順利完成學業。

3)2021高職生均撥款獎補專項資金

2021高職生均撥款獎補專項資金年初預算數為8400.00萬元,實際預算執行1256.94萬元,預算執行率為14.96%,通過該資金的使用,擴大了我校的辦學規模,2021年辦學規模突破12,000人👩‍❤️‍👩,提升了我校的辦學水平,2021年我校專升本升學率達到了70.00%以上,高職學生技能大賽獲獎率在雲南高職院校中名列前茅🛬。

4)沐鸣娱乐東校區擴建工程前期工作經費專項資金

2021年沐鸣娱乐東校區擴建工程前期工作經費專項資金初預算數為48.70萬元🏋️‍♀️,實際預算執行12.23萬元,預算執行率為25.11%,通過該資金的使用擴大了我校的辦學規模,2021年辦學規模突破12,000人,提升了我校的辦學水平,高職學生就業率達到90.00%以上,2021年我校專升本升學率達到了70.00%以上,高職學生技能大賽獲獎率在雲南高職院校中名列前茅。

5)2021年高等職業沐鸣獎助學金專項資金

2021年高等職業沐鸣獎助學金專項資金初預算數為621.55萬元,實際預算執行621.55萬元,預算執行率為100.00%,通過該資金的使用🫅🏽,95.00%的貧困學生享受了助學金,特殊貧困學生覆蓋率達到100.00%,減輕了貧困家庭學生的家庭負擔,降低了高職學生輟學率,輟學率低於1.00%📸,促進了貧困學生順利完成學業。

6)中等職業沐鸣獎學金專項資金

2021年中等職業沐鸣獎學金專項資金初預算數為3.00萬元🪣🚣🏻‍♂️,實際預算執行1.00萬元▫️,預算執行率為33.33%,通過該資金的使用🧡,1名學生享受了獎學金⚙️,促進了該生順利完成學業,為該生家庭經濟減輕了負擔,同時激勵了其他同學努力學習🆓,為畢業後找到合適的工作奠定了基礎。

7)2021年學院用財政專戶管理的教育收費收入安排的支出專項資金

2021學院用財政專戶管理的教育收費收入安排的支出專項資金年初預算數為6,142.66萬元🙁,實際預算執行3,673.04萬元,預算執行率59.80%,通過該資金的使用,建成了一幢學生公寓,能容納1500名學生入住,從而擴大了我校的辦學規模,2021年辦學規模突破12,000人,提升了我校的辦學水平🫸🏽,2021年我校專升本升學率達到了70.00%以上,高職學生技能大賽獲獎率在雲南高職院校中名列前茅🌂。

三9️⃣、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

沐鸣娱乐2021年度一般公共預算財政撥款支出8,995.15萬元🏢,占本年支出合計的57.10%。與上年對比增加768.68萬元📼🛺,增長9.34%,主要原因是由於學生人數增加🚶,沐鸣辦學規模擴大🕵️‍♀️,導致公用經費及人員經費隨之增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0.00萬元🧗🏿‍♀️🚵🏽‍♀️,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出7,551.57萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的83.95%🙇🏻。主要用於維持沐鸣正常運轉及改善辦學條件

6.科學技術(類)支出12.23萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%。主要用於沐鸣開展科研活動。

7.文化旅遊體育與傳媒(類)支出0.00萬元🫓,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出626.85萬元😱,占一般公共預算財政撥款總支出的6.97%。主要用於退休人員生活補助市級財政承擔的基本養老保險單位繳費部分🍣,市級財政承擔的職業年金繳費部分🫸🏽。

9.衛生健康(類)支出352.66萬元🕙,占一般公共預算財政撥款總支出的3.92%👾。主要用於事業人員社會保障繳費醫療保險支出

10.節能環保(類)支出0.00萬元🤟🏻,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%💾。

12.農林水(類)支出0.00萬元🛖,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🛥。

13.交通運輸(類)支出0.00萬元🔘🙋🏻‍♀️,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%😹。

14.資源勘探工業信息等(類)支出類0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00萬元🧳,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%📓☢️。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出451.84萬元👫🏻,占一般公共預算財政撥款總支出的5.02%👦🏼。主要用於市級財政負擔的住房公積金單位繳費部分事業人員工資性購房補貼🚮。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%7️⃣。

21.國有資本經營預算(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元👨🏽,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%📫👩🏻‍🦲。

23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🚑。

24.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🔪。

25.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🧣。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

沐鸣娱乐2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為40.00萬元,支出決算為27.13萬元✋🎎,完成預算的67.00%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元🏃🏻‍♂️‍➡️,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為25.71萬元,完成預算的73.00%;公務接待費支出決算為1.42萬元,完成預算的28.00%🏬。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小於預算數的主要原因是由於我校嚴格貫徹落實國家出臺的厲行節約的相關政策💥,三公經費只減不增

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加2.58萬元,增長10.51%。其中🧈:因公出國(境)費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%🫸🏿;公務用車購置及運行費支出決算增加2.32萬元,增長9.92%;公務接待費支出決算增加0.26萬元,增長22.32%🧖🏻‍♀️。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是由於公務用車隨著使用年限的增長維修維護費逐年增長,公務接待費增加的主要原因是由於接待人數及接待批次略有增加

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元😳🚌,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出25.71萬元,占94.76%👨🏿‍✈️;公務接待費支出1.42萬元🕵🏿,占5.24%🕳。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出25.71萬元🚵🏻。其中:

公務用車購置支出0.00萬元🏌️,購置車輛0輛🧔🏽。

公務用車運行維護支出25.71萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用於沐鸣日常開展公務活動所需車輛燃料費🤸🏼‍♀️、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.42萬元。其中⚛️:

國內接待費支出1.42萬元(其中🤷🏻:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次833人(其中:外事接待人次0人)。主要用於沐鸣開展職業教育會議發生的接待支出👧👩🏻‍🎓。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次🪡,接待人次0人🏰。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

沐鸣娱乐2021年機關運行經費支出0.00萬元🤙🏽,與上年對比無變化🧑🏼‍🏫👉🏿。

二👨🏽‍🔧🧓🏽、國有資產占用情況

截至2021年12月31日⛰🥹,沐鸣娱乐資產總額52,552.65萬元,其中,流動資產7,547.85萬元👴🏼,固定資產44,328.42萬元🫚,對外投資及有價證券42.86萬元🧜🏽‍♂️,在建工程2,932.95萬元🕺🏻,無形資產5,666.8萬元,其他資產0.00萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少207.53萬元,其中固定資產減少76.43萬元。處置房屋建築物0.00平方米🫒,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產711項🦬,賬面原值76.43萬元⛹🏽‍♀️,實現資產處置收入4.03萬元💦🙅🏼;出租房屋110平方米🏇,賬面原值23.20萬元🕴🏻,實現資產使用收入33.63萬元。

國有資產占有使用情況表




單位🙇🏻‍♂️:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

60518.88 

7547.85 

44328.42

 

37501.2 

187.37 


6639.85 

42.86 

2932.95 

5,666.8 




填報說明:

1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產




2.固定資產=房屋構築物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產




3.填報金額為資產“賬面原值”🧖‍♀️。


三、政府采購支出情況

2021年度部門政府采購支出總額2733.01萬元,其中©️:政府采購貨物支出2260.87萬元;政府采購工程支出63.00萬元;政府采購服務支出409.14萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%🧕🏼。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)🔰。

1、預算績效管理工作開展情況

1)根據國家🧑🏽‍🔬、省市及主管部門關於績效評價的要求,我單位及時成立了項目自評領導小組🎹:以單位負責人、院長為主要職責的領導小組,具體職責分工情況🥤:院長主要負責項目績效評價全局統籌;分管領導負責項目績效評價的組織💁🏽‍♂️,監審部門主要負責對項目績效評價的監督,各部門負責人要負責項目績效評價的實施🫃🏻🗝。

2)建立了健全🛀🏽、有效的績效評價製度👨🏽‍🎓,為績效評價的順利開展提供了製度保障。

3)根據我校的辦學職能、辦學定位設置了科學的指標評價體系。

4)領導小組成員按照提前設置的績效評價指標體系開展了績效自評🤽🏼‍♂️。

5)註重結果運用,根據評價結果對於績效評價為優的項目繼續支持🏄🏻‍♂️💄,對於績效評價為中和差的項目開展自查自糾,對存在的問題進行改進⛺️,並總結經驗。

6)2021年我單位的9個項目績效評價結果🔚:3個為“優”,6個為“良”,取得了預期的效果🥡。

2、部門決算中項目支出自評結果

1)玉溪農職院中等職業教育免學費專項資金(自評結果為👮‍♂️:良)

2021年中等職業教育免學費年初預算65.6萬元🌲,實際預算執行12.23萬元🍗,預算執行率為19%,通過該資金的使用促進了我校辦學規模的進一步擴大,改善了我校的辦學條件,提升了我校的辦學水平,2021年我校學生就業率達到了90%以上 🗜,在校生規模突破了12000人。

2)中等職業教育國家助學金專項資金(自評結果為🤾🏼‍♀️:優)

2021年中等職業教育國家助學金專項資金年初預算數為40萬元,實際預算執行6.9萬元,預算執行率為17.25%,通過該資金的使用,69人中職學生享受了助學金𓀌,資助率達到100%,貧困學生覆蓋率達到100%,減輕了貧困家庭學生的家庭負擔,促進了貧困學生順利完成學業🌯。

3)2021高職生均撥款獎補專項資金(自評結果為🆔:良)

2021高職生均撥款獎補專項資金年初預算數為8400萬元,實際預算執行1256.94萬元,預算執行率為14.96%,通過該資金的使用,擴大了我校的辦學規模,2021年辦學規模突破12000人,提升了我校的辦學水平,2021年我校專升本升學率達到了70%以上,高職學生技能大賽獲獎率在雲南高職院校中名列前茅。

4)沐鸣娱乐東校區擴建工程前期工作經費專項資金(自評結果🧘:良)

2021年沐鸣娱乐東校區擴建工程前期工作經費專項資金初預算數為48.70萬元,實際預算執行12.23萬元,預算執行率為25.11%,通過該資金的使用擴大了我校的辦學規模🦧,2021年辦學規模突破12000人🚗,提升了我校的辦學水平,高職學生就業率達到90%以上🧾,2021年我校專升本升學率達到了70%以上,高職學生技能大賽獲獎率在雲南高職院校中名列前茅。

5)2021年高等職業沐鸣獎助學金專項資金(自評結果:優)

2021年高等職業沐鸣獎助學金專項資金初預算數為621.55萬元,實際預算執行621.55萬元,預算執行率為100%,通過該資金的使用,95%的貧困學生享受了助學金,特殊貧困學生覆蓋率達到100%,減輕了貧困家庭學生的家庭負擔,降低了高職學生輟學率,輟學率低於1%,促進了貧困學生順利完成學業。

6)中等職業沐鸣獎學金專項資金(自評結果🕘:良)

2021年中等職業沐鸣獎學金專項資金初預算數為3萬元𓀚,實際預算執行1萬元💭,預算執行率為33.33%,通過該資金的使用,1名學生享受了獎學金,促進了該生順利完成學業🙆🏿‍♀️,為該生家庭經濟減輕了負擔,同時激勵了其他同學努力學習,為畢業後找到合適的工作奠定了基礎。

7)2021年學院用財政專戶管理的教育收費收入安排的支出專項資金(自評結果:優)

2021學院用財政專戶管理的教育收費收入安排的支出專項資金年初預算數為6142.66萬元😫📢,實際預算執行3673.04萬元🥜,預算執行率為59.8%,通過該資金的使用,建成了一幢學生公寓,能容納1500名學生入住,從而擴大了我校的辦學規模,2021年辦學規模突破12000人㊗️,提升了我校的辦學水平,2021年我校專升本升學率達到了70%以上,高職學生技能大賽獲獎率在雲南高職院校中名列前茅🧏🏿‍♂️。

8)2021年玉溪農職院中等職業教育免學費專項資金(自評結果為:良)

2021年中等職業教育免學費年初預算10萬元,實際預算執行4.34萬元,預算執行率為43%,通過該資金的使用促進了我校辦學規模的進一步擴大🍅,改善了我校的辦學條件🟤,提升了我校的辦學水平,2021年我校學生就業率達到了90%以上 🥱,在校生規模突破了12000余人🧛🏿‍♀️。

9)玉溪農職院2021現代教育質量提升專項資金專項資金(自評結果為:良)

玉溪農職院2021現代教育質量提升專項資金專項資金年初預算數1500萬元,實際預算執行355.02萬元,預算執行率為24%,通過該資金的使用建成了一幢學生宿舍,滿足了1500余名學生的住宿,在很大程度上改善了我校的辦學環境👫,擴大了我校的招生規模,提升了我校的辦學水平🍊,2021年我校學生就業率達到了90%以上 ,在校生規模突破了12000余人⤵️。

五🧑🏿‍🦱、其他重要事項情況說明

六🧑🏻‍🦳、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助🌂,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出🌪。

(三)按照黨中央😔、國務院有關文件及部門預算管理有關規定🌩,“三公”經費包括因公出國(境)費👰‍♀️、公務用車購置及運行維護費🛠、公務接待費🛀🏼。其中:因公出國(境)費☝🏿,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費🧑🏽‍🍼、住宿費、夥食費、培訓費🙎🏻、公雜費等支出;公務用車購置費🫵🏼,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車⚱️、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用♙。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費💂🏼‍♀️🤼‍♀️、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)🦴。

第五部分  名詞解釋

一👨🏻‍🦼‍➡️、政府采購🚵🏻‍♀️:是指各級國家機關🐦‍⬛👨‍🦼‍➡️、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法製定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為🃏🖐🏼。

二🫱🏼、一般公共預算收入:一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用於保障和改善民生🫰🏽、維持國家行政職能正常運轉🥂、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅🌲🤶🏻、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等👩‍🦳,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入👨‍👩‍👧、專項收入📧、國有資源(資產)有償使用收入等。

三𓀋、一般公共預算支出🧖🏻‍♂️:一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出🕚。其功能分類範圍主要包括:一般公共服務、公共安全🦫、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保🙍🏿‍♂️、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物🍗、住房保障支出等📔。

四🤦‍♀️、“三公”經費🤜🏼:“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用於因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費🤽🏽‍♀️、公務接待費用的預算數。其中📲,因公出國(境)費🧛🏽,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、夥食補助費、雜費🪙🧚🏼‍♂️、培訓費等支出🥇;公務用車購置及運行維護費,指單位公務用車購置費及租用費▪️、燃料費⚠、維修費🕢、過路過橋費🧑🏻‍🦼、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

 

監督索引號53040000136200101111


附件 2021年部門決算公開附表

附件下載:a415c90e64df2968.xls    
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